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🏛️ 全球税务代缴 · 一站解决

全球税务
代缴无忧

覆盖欧盟 VAT、英国 VAT、澳洲 GST、日本消费税等 30+ 主要市场。专业团队代为注册、申报、缴税,让您专注业务增长,税务合规交给我们。

🇪🇺 EU VAT/OSS 🇬🇧 UK VAT 🇦🇺 AU GST 🇯🇵 日本消费税 🇺🇸 美国销售税 全程代缴代申
📋 全球税务合规仪表盘
实时同步
🇪🇺
欧盟 VAT OSS
27国一站申报 · Q3 2025
€ 12,480
✓ 已完成缴税
🇬🇧
英国 VAT
HMRC · Q3 2025 · 季度申报
£ 6,320
✓ 已完成缴税
🇦🇺
澳洲 GST
ATO · Q2 2025 · 季度申报
A$ 3,290
✓ 已完成缴税
🇯🇵
日本消費税
国税庁 · 年度申报
¥ 185,000
⏳ 申报中
🇨🇦
加拿大 GST/HST
CRA · Q4 2025 准备中
CA$ 2,100
⚠ 待确认
本季度已代缴税款
$27,830
等值美元 · 5个税区
下次申报截止日
2025.10.31
英国 VAT · Q3 截止
30+
覆盖税务管辖区
持续扩展中
$2亿+
累计代缴税款金额
安全准时
100%
客户零税务罚款记录
全程合规
最快5
完成 VAT 税号申请
高效快捷

为什么企业需要专业税务代缴服务

自行处理跨境税务风险极高,TenacePay 帮您彻底消除合规隐患。

❌ 自行处理的困境
各国税法复杂,需专人研究,稍有失误即面临高额罚款
VAT 税号申请流程繁琐,不同国家要求各异,耗时数月
申报截止日期密集,漏报即触发罚款利息,严重影响业务
税率调整频繁,需实时跟踪 27 个欧盟成员国税率变化
跨境电商平台(亚马逊/eBay)因税务违规强制下架店铺
财税人才稀缺,聘用专职团队成本高昂,性价比极低
✅ 交给 TenacePay
专业持牌财税团队,深耕 30+ 市场税法,一对一全程托管
最快 5 个工作日完成 VAT 税号注册,全程代办无需您操心
自动化申报系统定时提醒,从不错过截止日期,零延误
系统实时同步各国税率变动,申报数据自动精准匹配
完整税务合规记录,轻松通过平台核查,业务持续运营
按需灵活付费,比聘用专职团队节省 80% 以上人力成本

我们代缴的全球税种

覆盖主要市场各类间接税,无论您在哪里做生意,我们都能处理当地的税务合规。

🇪🇺
欧盟增值税 (VAT / OSS)
欧盟27个成员国统一申报,通过 OSS(One Stop Shop)一次注册覆盖全部。代理税号申请、季度申报、税款代缴,税率按各国标准自动计算(17%–27%)。
🇩🇪 德国 19% 🇫🇷 法国 20% 🇮🇹 意大利 22% 🇳🇱 荷兰 21% +23 国
🇬🇧
英国增值税 (UK VAT)
脱欧后英国独立 VAT 体系,向 HMRC 单独注册申报。标准税率 20%,代理 MTD(Making Tax Digital)数字化申报,季度自动提交,税款直接代缴至 HMRC。
标准税率 20% MTD 数字化申报 季度申报 HMRC 直缴
🇦🇺
澳洲商品服务税 (GST)
年销售额超过 AUD 75,000 需强制注册 GST。代理向 ATO 注册,按季度提交 BAS(商业活动报表)并代缴税款,税率固定 10%,流程标准化处理速度快。
统一税率 10% ATO 季度 BAS AUD 75K 起征
🇯🇵
日本消費税
跨境数字服务(B2C)须在日本注册缴纳消费税。标准税率10%(其中2%为地方消费税),向国税庁申报。我们代理注册、年度申报及税款汇缴,日语沟通无障碍。
税率 10% 年度申报 国税庁直缴 数字服务专项
🇺🇸
美国销售税 (Sales Tax)
美国各州税率不一(0%–10.25%),经济关联(Economic Nexus)规则复杂。我们自动判断您在哪些州需要注册、按月/季度代申报,覆盖50个州及DC地区。
50州全覆盖 Nexus 自动识别 税率 0~10.25% 月/季度申报
🌏
其他主要市场税种
持续扩展覆盖范围,支持加拿大 GST/HST/PST、新加坡 GST、新西兰 GST、韩国 VAT、墨西哥 IVA、南非 VAT 等,满足企业全球化布局的多元税务合规需求。
🇨🇦 加拿大 GST/HST 🇸🇬 新加坡 GST 🇳🇿 新西兰 GST 🇰🇷 韩国 VAT 🇲🇽 墨西哥 IVA

五步完成全球税务托管

从首次咨询到完成缴税,全程专业团队代劳,您只需在关键节点确认即可。

📋
税务评估
分析您的业务模式、销售额、销售渠道,确定需注册的税务管辖区及对应税种
📝
税号注册
代理准备注册材料,向各国税务机关提交申请,跟进审批进度,最快 5 个工作日取号
🔄
数据对接
与您的店铺、ERP、财务系统 API 对接,自动提取交易数据,按税区分类归集
📤
申报提交
按各国申报周期自动生成申报表,专业团队审核后按时电子提交至当地税务机关
💸
税款代缴
从您的账户划拨或由我们垫付税款,直接缴纳至各国税务机关,全程留存缴税凭证

30+ 国家和地区税务详情

覆盖全球主要电商和跨境业务市场,税率、申报周期、征收机关一目了然。

🇪🇺
欧盟 OSS
欧盟税务局 (OSS Portal)
标准税率17% – 27%
申报周期季度
起征门槛€ 10,000 / 年
覆盖27 个成员国
✓ 已支持
🇬🇧
英国
HMRC · Making Tax Digital
标准税率20%
申报周期季度
起征门槛£ 85,000 / 年
特殊要求MTD 数字申报
✓ 已支持
🇦🇺
澳大利亚
ATO · Business Activity Statement
标准税率10%
申报周期季度 BAS
起征门槛AUD 75,000 / 年
数字服务AUD 0(无门槛)
✓ 已支持
🇯🇵
日本
国税庁 (NTA)
标准税率10%(含地方)
轻减税率8%(食品等)
申报周期年度
起征门槛¥ 10,000,000 / 年
✓ 已支持
🇺🇸
美国
各州税务局 (州级)
税率范围0% – 10.25%
申报周期月/季/年(按州)
经济关联$100K 或 200笔
覆盖50 州 + DC
✓ 已支持
🇨🇦
加拿大
CRA · Canada Revenue Agency
联邦 GST5%
HST(含省税)13% – 15%
申报周期季度
起征门槛CAD 30,000 / 年
✓ 已支持
🇸🇬
新加坡
IRAS · Inland Revenue Authority
标准税率9%(2024年起)
申报周期季度
起征门槛SGD 1,000,000 / 年
数字服务SGD 100K(无门槛)
✓ 已支持
🇰🇷
韩国
NTS · National Tax Service
标准税率10%
申报周期半年度
数字服务需注册(无门槛)
特殊境外平台代收代缴
✓ 已支持
🇳🇿
新西兰
IRD · Inland Revenue
标准税率15%
申报周期双月
起征门槛NZD 60,000 / 年
数字服务NZD 60K
✓ 已支持
🇲🇽
墨西哥
SAT · Servicio de Administración
标准税率 (IVA)16%
边境地区8%
申报周期月度
数字服务需注册申报
✓ 已支持
🇿🇦
南非
SARS · South African Revenue
标准税率15%
申报周期双月
起征门槛ZAR 1,000,000 / 年
数字服务ZAR 50,000
✓ 已支持
🌍
更多市场持续开通
巴西、印度、沙特、土耳其等
30+ 市场正在接入
咨询覆盖情况 →

为什么选择 TenacePay 财税服务

我们不只是税务顾问,更是您在全球经营中的税务代理人,真正做到"代缴代申",让税务从后顾之忧变成竞争优势。

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每位客户配备专属财税顾问,深入了解您的业务结构,提供定制化税务策略,而非套模板服务。
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自动化系统申报
与主流电商平台和 ERP 系统 API 打通,交易数据自动归集,申报表自动生成,无需手工整理。
快速税号注册
专业团队熟悉各国注册流程,准备齐全材料,最快 5 个工作日完成欧盟/英国 VAT 税号申请。
🛡️
全程合规保障
提供税务合规责任保险,如因我方失误导致罚款,我们承担相应赔偿。客户零罚款记录 100%。

跨境税务常见疑问

关于全球税务合规您最关心的问题,这里一一解答。

如果您向欧盟买家销售,年销售额超过 €10,000 即需通过 OSS 注册欧盟 VAT;向英国买家销售超过 £85,000 需注册英国 VAT;在亚马逊等平台销售,平台方可能已要求您提供 VAT 税号。即使未达到注册门槛,主动注册可以提升买家信任度、避免未来被追缴的风险。我们可以免费评估您的注册义务。
注册时间因国家而异:英国通常需 4–8 周,欧盟 OSS 通常 1–4 周,澳洲 GST 约 1–2 周。主要所需材料包括:公司营业执照(需公证认证)、法人护照、公司章程、银行对账单、业务介绍信等。我们会根据目标国要求提前准备完整材料包,减少反复补件的时间损耗。
我们提供多种数据接入方式:① API 直连:与亚马逊、eBay、Shopify、独立站等平台 API 对接,自动同步交易数据;② 文件上传:支持 CSV、Excel 等格式的交易报表导入;③ ERP 集成:与 SAP、Oracle、金蝶、用友等 ERP 系统集成。数据传输全程加密,符合 GDPR 数据保护要求。
税款缴纳有两种模式:① 您授权划拨:申报完成后,我们通知您应缴税额,从您指定的账户划拨税款,直接汇缴至各国税务机关,并提供官方缴税回执;② 我们代为垫付:针对部分合作客户,我们可先行垫付税款,您在约定时间内还款,避免资金周转压力。所有税款缴纳均提供可追溯的完整凭证链。
可以处理。我们提供历史税务补报服务,帮助您自愿补申报(Voluntary Disclosure),通常可以大幅减少或免除罚款。具体方案因国家和欠税金额而定。建议尽快联系我们评估您的情况,越早主动补报,处理结果越有利。我们有丰富的历史欠税补救经验,已成功帮助多家企业化解税务危机。
我们采用透明的模块化定价:① VAT 税号注册:按国家收取一次性注册服务费;② 月度/季度申报:按申报频次和复杂度固定收费;③ 年度顾问服务包:包含不限次数的税务咨询、风险预警、合规审查。具体报价请联系我们,免费评估后提供定制方案,通常比聘用专职财税团队节省 70%–80% 的成本。

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